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应付主管的岗位职责

2023-04-03 08:06:55 收藏本文 下载本文

“黄东添”通过精心收集,向本站投稿了19篇应付主管的岗位职责,下面就是小编给大家整理后的应付主管的岗位职责,希望您能喜欢!

应付主管的岗位职责

篇1:应付主管的岗位职责

岗位职责:

1、对百盛ERP基础档案和数据进行维护,包括新建客户或供应商、作废客户或供应商、新建店铺或关闭店铺、渠道仓库档案等;

2、仓库、店铺的商品抽盘工作,包括编制抽盘计划、落实抽盘计划、核查抽盘差异、调整抽盘差异;

3、公司资产的盘点、维护工作;

4、每月百盛ERP系统数据传输到用友ERP系统的及时性、持续性;

5、检查应付,提高应付账款的准确性;

6、百盛ERP系统异常单据的查找,发现异常单据通知各事业部查找原因,特别存在大量的各事业部和各店铺的商品验收差异调整;

7、各事业部借用的规范及库存调整工作。

任职资格:

1、5年以上财务相关岗位经验,2年以上同岗位经验,服装零售行业经验优先;

2、熟悉财务法律法规,熟悉服装行业经营模式;

3、为人诚实可靠,做事细心,认真负责;具有良好的沟通能力;

篇2:应付主管的岗位职责

岗位职责:

1、负责应付账款管理制度的执行和修订工作 ;

2、负责统筹应付账款统计,并进行账龄分析等工作;

3、负责安排供应商往来核对及相关账务处理 ;

4、业务凭证的整理和归档 ;

5、上级领导其他安排 。

任职资格

1、财经类本科及以上学历,至少2年以上财务会计类实际工作经验;

2、熟悉旅行社行业相关业务及财务知识,有1年以上旅行社或电商行业工作经验;

3、精通OFFICE办公软件(尤其是EXCEL)和用友软件;

4、持有中级或以上会计职称证书者优先。

篇3:应付主管的岗位职责

岗位职责:

1 负责集团国内采购环节的应付管理工作;

2 优化及监管集团各区域应付账款的对账工作流程及质量;

3 跟进采购发票收取、核算及付款手续的风险管控;

4 对供应商应付账款进行账龄监控及周转分析;

5 跟进财务应付模块月结工作,保证按质按量完成;

6 负责应付模块所有相关数据的出具。

任职要求:

1 本科学历,财务相关专业;

2 具有三年以上财务会计工作经验,有贸易行业应付管理工作经验优先考虑;

3 有良好的沟通技巧,善于跨部门沟通,有一定的抗压能力;

4 熟练使用EXCEL等办公软件,有oracle系统操作经验优先考虑。

篇4:应付会计岗位职责

1、按照公司财务制度和核算管理的有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚,处理及时;

2、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;

3、负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理;

4、协助财务主管编制财务报表,负责会计凭证的装订、归档;

5、每月按时报税,衔接税务等职能部门的文书工作;

6、完成领导交办的其他任务。

篇5:应付会计岗位职责

1、负责采购、应付、存货、固定资产、总帐、应收、生产成本、销售等模块会计凭证的编制;

2、按照企业会计准则合理归集研发费用、对于能直接计入项目的费用直接计入、不能直接计入项目的费用按合理方法进行分摊,并按相关要求归集研发费用加计扣除辅助帐。同时登记在建工程台帐、固定资产台账,每周更新;

3、月末核对及清理各往来余额,做到合理挂账;

4、确保月末现金、银行存款余额与库存现金、银行对帐单一致,各子模块与总账模块数据一致;

5、保证账证相符、账账相符、帐表相符、账实相符,确保会计记录的正确无误,若发现有误,应查明原因,及时更正,按规定调整有关账项;

6、及时、准确出具财务报表及附注呈报香港,及时、准确纳税申报;

7、负责组织会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理;

8、组织及协助月未的各项盘点工作;

9、配合事务所的审计工作(国内、中国香港)、配合政府部门等提供相关财务资料;

10、负责每年的工商年检工作、每年的外商企业年检工作;

11、领导安排的其他工作。

篇6:应付会计岗位职责

1. 复核并录入总账凭证。

2. 审核增值税___,钩稽K3系统销售出库,录入应收账款相关凭证。

3. 应收账款月度报告、账龄分析及催款对账。

4. 纳税申报,包括增值税、所得税、出口退税、代扣代缴、印花税、地方教育费附加等。

5. 进出口收汇的登记、核销,核销文件的整理归档。

6. 完成现金季度预测及资金月报。

7. 完成年度所得税汇算清缴,税收调查、审计工作。

8. 资金(现金/银行)管理。

9. 部门领导安排的其他工作。

篇7:应付会计岗位职责

1、负责加工付款项情况审核,及时在系统录入数据,进行应付余额跟进;

2、每月及时核对委外材料余额 ;

3、应付账款对账 ;

4、应付报表分析。

篇8:应付会计岗位职责

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.

2、负责公司的会计核算事宜,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符。

3、按月度及时填制并报送会计报表,包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据,并报告计划和预算的执行情况。

6、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理,直接参与公司各项资产的清查和盘点。

7、配合各经营管理部门,及时清理债权债务,加速资金周转。

8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。

9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

篇9:应付会计岗位职责

1、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

2、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

3、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务

篇10:应付会计岗位职责

1、负责公司日常业务的账务处理;

2、根据原始凭证编制、审核记账凭证,及时登记账目;

3、编制财务报表,报税处理。

篇11:财务部应付主管工作计划

20xx年是公司在发展过程中最困难的一年,3〃11日本大地震给公司的经营带来了严重的影响,但是在董事长的带领下和全体员工的努力下我们熬过了最困难的时期。新年伊始,站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,特拟定20xx年度工作计划:

一、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策,争取银行、财政等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

二、参与企业管理,管好用好企业资金。

挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,财务部将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,严格审核报销凭证,有效控制各项费用开支。

1、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

2、办公费管理。办公费管理坚持各部门列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,按计划领用的原则执行。

3、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经公司领导审核批准后进行维修,由财务部负责审核、结算。

三、不断改进,适应公司发展需要

1、健全和完善财务核算制度。

在原有财务核算的基础上,根据公司财务核算的新要求,明确核算个体的范围,同时进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

2、规范建立财务档案,提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。

四、加快会计信息化建设,尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。目前公司正在进行会计电算化的备案工作,争取早日实现会计核算的电算化,从而提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。

总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

篇12:财务部应付主管工作计划

20xx年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。

一、20xx年度工作简要回顾

总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;

2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化;

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;

二、20xx年度的财务部目标及工作规划

1)财务目标:

财务部目标:提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务水平。

2)20xx年度工作规划

20xx年财务工作的整体思路:“积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、

有据可循;流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述:序号工作内容工作措施

1会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册,2信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集,

3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,4培训体系

5纳税申报

6软件退税

7成本控制

8费用控制

9资金管理

10贷款管理

11库存管理

12往来管理

13内外服务

14档案管理

篇13:应付会计的岗位职责范本

1.每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;

2.负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;

3.每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;

4.完成上级交办的其他工作任务。

篇14:应付会计的岗位职责范本

1、负责公司与各供应商的往来款项结算;

2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;

3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证,并对相应应付账款进行核算;

4、负责月度成本数据分析汇总;

5、上级领导安排的其他工作。

篇15:应付会计的岗位职责范本

1、主要负责供应商管理工作,包括供应商引进评估,向供应商传递我司供应链流程制度要求,及供应商引进和撤场的数据分析;

2、负责合同管理工作,包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批,供应商合同台账的建立,确保合同履行的完整性;

3、负责商品管理工作,对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;

4、负责供应链管理工作,包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理,优化我司库存结构;

5、负责往来管理工作,即供应商应付货款的管理,及返利费用结算存在问题的协调和处理等。

篇16:应付会计的岗位职责范本

1、审核ERP入库单据、发票等,确保相关资料内容一致性;

2、审核系统信息复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与报价资料一致,及时与相关部门进行沟通,监查不合规单据;

3、核对供应商对帐单,确保应付款项的准确性、及时性;

4、领导交办其他事项。

应付会计岗位职责

篇17:应付核算会计岗位职责

1、负责核对项目营销费用,定时向上级领导汇报费用情况;

2、负责核对电商平台应收账款,及时处理异常账务并编制相关报表;

3、负责跟进采购和库存,核对应付账款并编制相关报表;

4、协助经营分析数据;

5、完成项目全盘账目处理并及时出具项目报表;

6、完成领导安排临时任务。

篇18:应付核算会计岗位职责

1、审核公司各项成本的支出进行成本核算(供应商的月结、现结、周期结)、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;

2、库存结算、报废结算、会计基础核算,经营性分析;

3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对,充值付款,订单利润中部分项目的初级操作;

4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作;

5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定,及时改进成本核算方法;

6、按时完成领导交办的其他相关工作。

篇19:应付核算会计岗位职责

1.负责公司费用核算,审核各项费用原始单据的合法性,报销单据填写的完整性,审批流程的合规性;及时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。

2.负责与业务部门的日常沟通,协助制定相关的费用控制措施,理顺相关流程,提高费用管理和控制水平。

3.编制费用分析表,及时发现问题,并提出相应的改进措施和建议。

4.负责公司采购发票财务核算,审核相关采购发票、进货单据,生成采购发票单据并出具凭证。

5.完成财务负责人安排的其它工作。

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