审计部门工作职责
“萧遥”通过精心收集,向本站投稿了17篇审计部门工作职责,以下是小编整理后的审计部门工作职责,希望能够帮助到大家。
篇1:工程审计部门职责
1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;
2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;
3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;
篇2:工程审计部门职责
1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;
3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;
4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;
6、参与审计其他日常工作。
篇3:工程审计部门职责
1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
篇4:工程审计部门职责
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;
⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
篇5:工程审计部门职责
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
篇6:工程审计部门职责
1、负责集团公司的审计工作;
2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;
4、负责审计资料的收集、整理归档工作;
5、负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;
6、参与完善反舞弊体系搭建, 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;
7、根据区域分工, 进行市场合规性检查、违规投诉处理。
篇7:工程审计部门职责
1、对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
篇8:内部审计部门职责
1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。
篇9:内部审计部门职责
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;
11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
13、完成上级领导交办的其他工作。
篇10:内部审计部门职责
1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计
2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度
3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等
4、协助完善集团内控体系
5、公司交办的其他事项
篇11:内部审计部门职责
1、负责审计监察工作,对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
2、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。
篇12:内部审计部门职责
1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;
2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;
3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;
5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。
篇13:审计主要工作职责
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;
7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;
8、听从主审人员安排,完成审计工作。
篇14:审计主要工作职责
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门门]的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实。
篇15:审计主要工作职责
1、内控管理体系的建设
1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案
3、整体风险把控和汇报分析
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。
2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。;
篇16:审计主要工作职责
1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;
2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;
4、完成部门经理交代的其他工作。
篇17:审计主要工作职责
1、协助完成年度责任目标的完成;
2、负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;
3、协助完成公司所属项目的竣工审计;
4、完成公司所投资的子公司的年度审计;
5、负责完成公司领导干部的离任审计;
6、协助上级完成专项审计工作;
7、协助制定审计制度和相关规定;
8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
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