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审计经理工作职责是什么

2023-09-27 09:07:13 收藏本文 下载本文

“花卷”通过精心收集,向本站投稿了13篇审计经理工作职责是什么,下面是小编整理后的审计经理工作职责是什么,希望能帮助到大家!

审计经理工作职责是什么

篇1:审计经理工作职责主要是什么

1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

4、负责协助外部审计开展工作;

5、负责协调审计与各下属片区的关系。

篇2:审计经理工作职责是什么

1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;

2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;

4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;

5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;

6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。

篇3:审计经理工作职责是什么

1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;

2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;

3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;

6、为审计顾问提供专业技能相关培训;

7、完成领导分配的其他任务。

篇4:审计经理工作职责是什么

1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;

2、贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;

3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;

4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;

5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;

6、审计财务部的会计报表;

7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;

8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。

篇5:审计经理工作职责是什么

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;

6、领导交办的其他工作。

篇6:审计经理工作职责是什么

1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;

2.独立承担大、中型项目的审计现场负责人的工作;

3.对审计助理人员进行有效的督导和培训。

篇7:审计经理工作职责主要是什么

1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

2、负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

4、负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

篇8:审计经理工作职责主要是什么

可以独立带队完成指定审计项目;

具有良好的沟通能力;

具有良好的职业素养,审计项目全程跟踪把控;

能吃苦耐劳,工作认真负责,热情主动责任心强;

篇9:审计经理工作职责主要是什么

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、督促审计结论和建议的落实, 向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

篇10:审计经理工作职责主要是什么

1、根据审计中心总的要求开展舞弊审计项目工作;

2、负责与公检法机构协助处理案件和保持联系;

3、完成审计总经理交办的其他工作;

篇11:审计经理工作职责主要是什么

1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

3、定期收集工程项目的质量、进度、投资、安全等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;

4、跟进、核对工程款项、预(结)算情况和结算送审事宜;

5、对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

篇12:审计经理工作职责描述

1、拟定并制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

篇13:审计经理工作职责描述

1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;

2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;

3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;

7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;

8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9、配合本部门同事完成年度审计任务;

10、领导交办的其他工作。

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