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会计审计稽核岗位职责

2023-08-10 08:24:24 收藏本文 下载本文

“lhkkk”通过精心收集,向本站投稿了15篇会计审计稽核岗位职责,今天小编在这给大家整理后的会计审计稽核岗位职责,我们一起来阅读吧!

会计审计稽核岗位职责

篇1:会计审计稽核岗位职责

(一)原始凭证审核

按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:

1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。

2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

3、真实性审核。

4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

(二)复核记账凭证

对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:

1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

4、审核金额是否正确。

篇2:会计审计稽核岗位职责

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;

三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;

四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;

七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;

八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。

篇3:会计审计稽核岗位职责

一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

篇4:会计审计稽核岗位职责

1、财务稽核:

(l)审核各项支出凭证。

(2)审核各项收入账项。

(3)审核各项摊提折旧。

(4)审核应收应付、预收预付账项。

(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

(6)审核各厂厂务费用分摊方法。

(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

2、业务稽核:

(l)审核各处厂业务计划工作进度。

(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

(3)追踪各项会议决定办理事项。

(4)其他与业务稽核有关的事项。

3、财务稽核:

(l)审核有关财产的购置或处理。

(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

(3)审查有关对外订立的财物契约。

(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

(5)抽查有关财产及原物料成品库存。

(6)其他与财务稽核有关的事项。

篇5:会计审计稽核岗位职责

(一)稽核审计部经理岗位职责

一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。

四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。

五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

(二)稽核审计部副经理岗位职责

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

(三)稽核审计部综合岗位职责

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

(四)稽核审计部内审岗位职责

第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

第六条完成领导交办的其他工作。

篇6:稽核会计岗位职责

稽核会计应遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,主要负责会计稽核,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

一,凭证和帐务稽核:

1. 对原始凭证和账务记录余额进行初审核。

2. 各项收支凭证的审核事项。

3. 各项摊提折旧的审核事项。

4. 应收应付、预收预付帐余额的审核事项。

5. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项,

6. 有关本公司各仓库的财务查核事项。

7. 税务申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。

8. 其他有关调整记帐科目,变更计算方法,增收减支的建议审核事项。

二,财务稽核:

1. 关财产的购置或处理的审核事项。

2. 有关原物料采购比价的监督及价格审核事项。

3. 有关本公司现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。

4. 有关财产及原物料成品库存的抽查事项。

5. 其他与财务稽核有关的事项。

篇7:会计稽核岗位职责

1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核 其合理性

6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

篇8:会计稽核岗位职责

1.熟悉国家、行业颁布的相关法律法规,掌握会计政策和核算方法;

2.负责审核公司会计核算业务的真实性,完整性,客观记录公司各项经纪业务的开展,确保核算符合国家法律、法规、和政策的要求;

3.负责审核内外部报表的编报,满足公司外部利益相关者和公司管理的需要;

4.负责审核资金的收付、财务印鉴的保管,保证资金流动的真实性、完整性;

5.协助团队负责人进行公司各类财务信息的搜集、整理,有效制定推动公司业务发展的政策;

6.完成领导交办的其它工作。

篇9:会计稽核岗位职责

1、负责组织项目财务管理工作检查(包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查),并按月形成报告;

2、负责片区工作检查,项目凭证抽查,培训及绩效反馈;

3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜;

4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈;

5、负责组织交楼工作;

篇10:会计稽核岗位职责

1、负责日常账务处理工作的核查,监督日常核算工作

2、负责核查门店货币资金的入账工作,并对门店现金、门店支票、门店POS卡的日常核对工作

3、核查各组日常工作

4、完成总部各项报表,各类总部临时核查工作

5、负责核对银行存款余额调节表的各项未达清理

6、负责门店检查及门店盘点工作

7、完成上级的其他工作

篇11:会计稽核岗位职责

1、协助完成公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

2、组织督导会计核算、财务分析和项目税务策划工作,完成各项财务报表及定期财务分析;

3、负责财务部日常管理工作,优化和维护公司的财务运营管理体系,提高审批效率,降低财务风险;

4、负责公司财务管理、资金管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,跟踪执行情况;

5、负责组织实施财务预算报告,进行月度检查,跟踪落实,找出执行差异。

篇12:会计稽核岗位职责

1、负责审核项目公司各项费用报销,编制成本及销售费用类合同台账;

2、负责审核项目公司各类原始凭证,编制记账凭证,月末结账;

3、负责编制项目公司财务报表及审计资料;

4、负责项目公司年度、月度预算汇总编制;

5、负责归档、整理、装订项目公司各类财务会计档案;

6、负责项目公司月度纳税申报及领导交办的其他工作。

篇13:会计稽核岗位职责

1.负责现金及银行、微信、支付宝收付处理,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

2.负责费用报销及凭证整下,制作记帐凭证,负责公司的帐务核对

3.负责财会文件的准备、会计凭证归档、装订和保管;

4.办公室行政工作;

5.负责公司固定资产管理

6.负责考勤统计(休息,请假的信息发布)

7、其他临时安排的工作领导

篇14:会计稽核岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常收支,微信支付宝收款的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

5.填写会计凭证,编制日资金表报表上报。

6.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

7.完成领导布置的其他工作。

篇15:会计稽核岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、审核公司的记帐凭证,审核公司的会计报表。

7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

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