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供应商会议采购发言稿

2023-03-08 08:04:36 收藏本文 下载本文

“哼唧”通过精心收集,向本站投稿了20篇供应商会议采购发言稿,下面是小编为大家带来的供应商会议采购发言稿,希望大家能够喜欢!

供应商会议采购发言稿

篇1:供应商会议发言稿

首先我代表集团控股有限公司/采购中心采购部欢迎各位供商代表在百忙之中来到,参加集团控股有限公司供应商大会,对大家这些年来对集团各公司的大力支持表示衷心的感谢。

20xx年是全球金融危机后的第一年,在内需作用的推动下,电容器市场行情较底有很大的反弹,造成电容器原材料供应的紧张。特别是到6月份后的铝箔及高压电解纸供应,由于需大于供,对集团的材料采购造成很大的影响。但由于得到大家的支持,还是基本满足了集团各公司的生产需求,将材料短缺的影响控制到了最低的范围。

下面,我就从采购分析、采购预测及采购方案等几方面内容与各位一起分享。

一、20xx年度的采购分析

能设生平生

透过数据,分析如下:

(1)受金融危机的影响,集团的生产量较设备还有较大差距,特别是生产v-chip产品和l-esr产品备能力并没有得到充分的发挥,但这也为集团在20xx产总量的大幅增长提供了重要的保障。

(2)中高压产品材料用量已与低压品产品材料用量,中高档产品材料用量已大幅超过普通品材料用量,这产的产值有直接、积极的影响。

二、20xx年度采购预测

产的年持对

20xx年度,在v-chip产品、l-esr产品、高压产品三大块,产量有明显的增长。l-esr产品目标产量是09年的.4.15倍,v-chip产品目标产量是09年的2倍,焊片产品目标产量也将增产近70%,相对应的材料在20xx年度也将大幅度增加采购量。从3月份的采购数据来看,20xx年的目标能得到实现。

今年由于金属、化学品等材料的涨价,工人工资的上调等因素,对大家的生产成本影响很大,也理解各厂商的难处。但本着大家共同发展,实现双赢,在材料价格方面,还希望能得到各厂商的更大支持。

三、20xx年度采购方案

1、采购方式:采取集中采购和分散采购相结合的混合采购方式。

集中采购就是采购的材料规格、数量和采购时间的相对集中,分散采购是送货地址分三个工厂仓库。因集团控股有限公司现有三个工厂,且大多数供应商同时是三个或两个工厂的供应商,具备了混合采购的条件。

2、供应商选择的优先原则:对取得且运行有效的iso9001/sony gp/ts16949认证的供应商优先选择;对已长期供货、质量稳定者、价廉、服务满意者优先选择;在每类材料供应商中,选择1~2家质优、价廉、有技术改进能力的厂商作为战略合作伙伴,共同发展,实现共赢。

3、采购分配原则:每种物料认定供方3~5家,按每年评定的供应商等级分配采购份额。评定为a类的作为主供应商,供货比例占60%左右;b类供应商供货比例占30%左右,c类供应商供货比例约为10%。

4、采购下单方式:原来的采购下单方式是月底根据上月用量、库存、订单情况等数据,预测下月材料的全额需求,于月初下发采购单。这样下单的优缺点很明显,优点是订单规格全,数量大,要求的交期较长,对供应商的生产安排相对方便;但缺点也很明显,就是预测数据不可能完全准确,往往会造成有的因材料计划不足而影响生产,有的材料库存量太大造成积压。20xx年将逐步改变此下单模式,改变为以销定产,以产定材料需求的采购模式。此模式下的采购,最明显变化就是材料规格少了,一张订单的数量少了,但下单频次增加,要求的交期相对以前要缩短。这就需要大家的更好配合,缩短生产等待时间,控制生产周期,加快物流速度,材料要求最好能有备库。当然的常用材料还是基本与以前一样,但在一些对集团来说是特殊材料或非标材料上,将会按此模式来操作。对此采购下单方式的改变还希望得到大家的理解和支持。

接下来,我讲一下以后(估计在6、7月份)订单交货时要求大家配合的一些事项。

现在集团正在积极的上erp系统,要求大家的事项主要有以下几项:(1)每次交货的送货单必须要写明订单号;(2)送货单的规格要写明料号;(3)外包装上必须要标有明显的料号。

最后,再次感谢大家对集团的支持。

篇2:供应商会议发言稿

尊敬的彭董,各位领导、亲爱的各位同仁,各位来宾:

大家晚上好!(鞠躬)

非常高兴能出席今天的盛会,能够与诸位欢聚一堂,本人深感荣幸!作为一个企业,能够得到客户的信任和肯定,是他最高的荣誉。通过去年的努力,我公司取得了骄人的成绩,今天,新大兴集团公司授予硕磊商贸公司“20xx年度优秀供应商”荣誉奖项,我心情激动,深感荣幸和自豪。新大兴公司坚持“以情育商,以诚待客”的企业宗旨、先进的经营理念、强烈的创新意识和优秀的企业文化,对合作供应商有着良好的示范和带动作用。新大兴这个品牌在涪陵乃至重庆都家喻户晓,为库区的发展作出了巨大贡献。俗话说“背靠大树好乘凉”我们能依托这样的公司发展,倍感欣慰和自豪,也更显自信。

通过与新大兴公司的合作,得到了自身综合能力的大幅度提高,在此,我代表重庆市硕磊商贸有限公司由衷的向新大兴公司表示感谢。向尊敬的彭董表示感谢。我也想借此机会,表达对众多合作伙伴的感谢!表达对工作在一线员工的感谢!

重庆市硕磊商贸公司成立于20xx年,旗下有伊利液态奶,金角牛肉干,金锣火腿肠,光能苏打水等多个国内知名品牌商品。

我承诺:在新的一年里,硕磊公司用实实在在的服务、货真价实的产品,与新大兴集团携手迈向美好的明天。

我坚信:在新大兴集团公司的带动下,我们将会和众多合作伙伴一道,秉承创新、合作、共赢的理念,助力新大兴公司的高速发展。

最后,让我们共同祝愿新大兴集团更加繁荣昌盛,我们的事业更加辉煌!全体员工的生活更加美好!。

谢谢大家!(鞠躬)

篇3:供应商会议发言稿

供应商会议发言稿

尊敬的各位来宾、领导、朋友们:

您们好!

今天,在这个风和日丽的20xx年春天,我们在这里隆重举行XXX集团第一届供应商联谊大会;

首先对您们的到来表示最诚挚的欢迎!!

来的贵宾有10多年的老朋友,也有新朋友!安全工作会议发言稿范文XXX由一家小作坊发展到今天已有三家企业年产值10亿都,离不开新老朋友们的支持与帮助;所以今天您们是XXX的贵宾,是XXX的友人;您们是XXX的合作伙伴;

我从中感悟出两点:

1、双赢和互信使我们共同进步

供应商关系要求到达双赢的关系,注重双方的交流和合作,这是我们长期合作的基础;经销商会议发言稿我们本着开放和友善的态度共同进步;

2、沟通是我们有效合作的方式

有效的沟通能够消除彼此的误会,采购部作为我们与各位供应商交流的重要窗口,加强直接的沟通,夯实互信合作的基础,促进相互的进步。

在以后的合作中,希望各位能够给我们指出我们工作中的不足,同时把好的经验传递给我们,我们不胜感激。同是,我们也会及时将我们的看法和问题反馈给各位,以促进我们的'合作更加高效务实的展开。

我想跟大家讲;我们XXX还是一家发展中的企业,安全生产会议发言稿范文还需要您们一如既往的,更加互信的,更加多的支持和帮助;

我们在这里,承载着春天的希望。我们将和供应商一道成长,相互信任,相互支持,同舟共济,相濡以沫。让我们充满激情,共迎下一个辉煌。再次感谢您们的到来!

最后:祝您们身体健康,生意欣隆,万事如意,阖家欢乐,!

谢谢大家!

篇4:年度供应商会议发言稿

年度供应商会议发言稿

各位老总、各位朋友:

大家下午好!

感谢各位在百忙之中光临兴伟公司一年一度的供应商大会,这是兴伟的荣幸,同时也表明大家对兴伟的重视。在此,我代表兴伟公司向各位同仁们表示衷心的感谢!

从刚才品质部反映的情况来看:来料不良的问题非常多,针对每家供应商,品质部也做了一个年度汇总,希望各位老板和公司代表回本单位后,及时反馈这些品质状况,针对刚才发到大家手中的《供应商品质异常汇总表》在今年重点加以改进和突破。

从采购部反映的情况来看:交货情况比较好的有“迅华”和“甬达”两家供应商,其它厂家不同程度上都出现交货期延迟、单货不一致等诸多问题。这些问题在刚刚发到各位手中的《采购协议条款》中也有详细描述,这里我不再一一重复。

回顾过去,展望未来。新年度新挑战,兴伟公司正积极备战市场,销售预计在去年基础上实现总产值 1.8 亿元,初步预定增长幅度为 10 %,完成产成品7000余万套,外销80%,国内市场20%,公司管理更向人性化、正规化迈进。

我们的目标与您们的配合息息相关,没有各单位的鼎力支持我们是不可能实现这个战略目标,不可能成为“美工刀行业”的领军者,也不可能实现年产值1.8亿元。

兴伟在制定新的战略规划和目标的时候,也希望各供应商在新的一年里有新的定位,在此,我向大家提出两点建议,供各位参考:

1. 打造联盟供应链、加强有效沟通

前几年,我们对供应商的管理和重视是不够的,没有提到战略高度来看,造成供应商对我们的重视也不够。今天,在这里召开供应商会议,目的就是传递我们的.心声,听取你们的意见,争取你们的支持,提出我们的要求,联络双方的感情,达成共同的目标,把双方利益放在同一高度来看,我们必须认识到交期品质的重要性,只有大家都规范做事,才能减少不必要的错误,兴伟公司做好了,也代表大家都提高了,这是一个双赢局面,我希望各位不要认为刚才发给您们手中的《供应商品质考核条例》和《采购协议条款》是对您们的束缚,这种认识是错误的,你们减少错误或者不出错,我们才能提高为客户服务的品质和交期,我们的命运是在同一条船上的,因此,我们一定要结成战略联盟关系。

2. 优化人力资源队伍

人才是企业发展的根本和基础,随着企业的快速发展,必须大力引进技术水平高、管理水平好、理念先进的各种人才,同时对老员工、落后员工要加大培训力度。只有这样,才能确保企业战略目标的实施和执行到位,兴伟公司在引进人才、优化管理的过程中,也希望各位供应商积极行动,规范本公司的管理,目前,国内国际市场环境非常糟糕,今年对兴伟来说,既是机遇,又是挑战,对各供应商来说,更是历史机遇期,品牌的竞争实际上是产业链的竞争,只有好的供应商、好的销售商,才能打造好的兴伟品牌。

我要说的就是这么多,希望接下来的日子里,我们一起努力、开疆拓土、乘势而上、联盟携手、共赢未来!

谢谢大家!

篇5:供应商大会采购负责人发言稿

尊敬的各位领导、各位合作厂商伙伴:

大家下午好!

今天,我们在这里隆重举行20xx年度厦门瑞尔特卫浴工业有限公司第一届供应商答谢会,在此,谨让我代表公司股东,公司全体员工对各位合作厂商伙伴长期以来,在公司发展的历程中给予的。大力支持和帮助表示衷心的感谢!向各位来宾表示崇高的敬意和诚挚的谢意!

回顾公司十二年的发展历程,厦门瑞尔特卫浴工业有限公司能够从很小规模发展到今天拥有一千六百名员工,年产值达数亿的规模,是同各位合作厂商的紧密配合,共同成长是分不开的。我们非常珍惜这种由时间积累下来的感情。

供应商是企业重要的外部资源,是企业成本控制的主要源头和风险控制的重要源头。企业与供应商关系的紧密程度和供应商的实力,在很大程度上决定了我们的成本竞争能力和抗风险能力。

几年来我们始终秉承着诚信、双赢的合作理念,诚信是我们中华民族的传统美德,也是厦门瑞尔特卫浴工业有限公司生存发展之本,我们在创建企业之初,就牢固树立诚信经营,诚信合作的理念,公司发展壮大之路是一条用诚信铺成之路。

双赢是我们合作的目的,我们总是把双赢作为合作发展的目标,把合作方的利益放在与公司利益同等重要的位置一起考虑。要实现双赢的合作局面,合作的双方都能站在最终的客户立场上多想想、多体谅、多考虑双方的利益,这样才能推动合作向纵深发展,从而促进合作双方公司企业的共同发展。

20xx年是充满挑战的一年,人工成本大幅上升,原材料价格不断上涨,但最终客户的价格却无法上涨,有些甚至需要降低售价。20xx年注定将是非常不平凡的一年,我们大家将面临很大的考验,我们认为需要用创新思维、发展的眼光正视目前的困难,树立理性的危机意识,增强信心,化压力为动力,加大创新改善力度,降低企业成本,提升产品质量,做足内功,实现品质上、技术上、品牌上的升级,共同应对市场变化。我们相信,只要大家共同努力,抱团取胜,我们一定能经受考验。

沟通是创造双赢合作局面的一个必不可少的方法,只有多沟通,才能使公司与公司之间,企业与企业之间多了解多交流,以实现互济余缺,互通有无的双赢合作局面。今天,我们召开这个供应商答谢会,为我们大家提供一个沟通平台,目的就是增进友谊,增进了解,加强合作,为以后更好的合作打下坚实的基础。

同时我们希望双方的合作上达成如下几点共识:

一、崇尚简单直接的沟通,不要把事情想得太复杂;

二、诚信:说到做到,不要心存侥幸;

三、各位合作厂商伙伴在自己的领域上能够做到最强之一;

四、行为规范:公平、公正、廉洁自律;

我们期望大家共同努力,建立一个健康的、讲道德、高水平的合作伙伴关系。

最后,祝本次供应商答谢会圆满成功!

祝各位领导、各位来宾,身体健康!工作顺利!阖家幸福!

谢谢大家!

篇6:供应商大会采购负责人发言稿

邬总及各位在座的全体朋友:

大家下午好!

在这春暖花开之际,各位老总在百忙之中抽出时间莅临兴伟公司一年一度的供应商大会,在此,我代表公司总经办向各位同仁表示感谢!

首先我来谈谈今年国内国际的形势:

20xx年底,中国最大的广交会国际采购商人数与成交额双双大幅下降。官方数据显示:上届广交会出口成交只有326.8亿美元,比20xx年春交会下降9.3%,为20xx年以来最低水平,广交会被认为是反映外贸出口形势的晴雨表。出口商的全球需求疲软体现在中国最大的工业产品展销会上,买家和订单的数量较春季展销会上减少了10%。买家的稀少和供应商的悲观情绪进一步表明,中国的出口放缓前景还将持续一段时间,因为来自美国、欧洲和中东地区的零售商的订单都是针对20xx年。当然,今年的春季广交会结果将是如何,我们还得拭目以待。

在过去的一年里,经济形势不好,在座诸位想必感同身受,20xx年我司产值较20xx年下降了10%,目前看来,20xx年形势仍然不够明朗,从国际上来看,高福利高税收的欧洲经济短时间内无法扭转,虽然美国正努力从能源进口国变成出口国,但是我认为欧美经济要实现真正意义上的复苏还需要很长一段时间。所以,对于目前国内最大的OEM制造基地宁波来说,大多数做外贸的企业如何找订单、找空间、找生存,还需要投入相当大的人力、物力和财力。

从国内形势来看,因为收入分配问题及消费意识上的差别,内需难以拉动,尽管中国有13亿的人口,不是老百姓消费力不够就是没有这个消费观念,所以,尽管我们产品利润很低甚至零利润、负利润,依然还是缺乏消费市场。(例如:晨光文具MG例子与日本消费力相比就是天差地别!)

从20xx年起,珠三角地区大量的外资、港台企业开始内迁和撤离,据估计,广东在这五年时间至少撤走或内迁企业就有上万家,其中有数千家大大小小港台资迁往越南、印尼、柬埔寨等地,在珠三角,许多地方萧条已经显山露水,繁华程度与上世纪九十年代相比,已是江河日下,曾经的“世界工厂”号称20xx年中国最富裕的城市东莞,许多乡镇萧条已成为不争事实(简单介绍东莞:不计其数的流动人口,28镇4个区,广东四虎,80%南下打工都去过东莞,世界500强大多在东莞有制造基地,20xx年时工业产值就达到5500亿),过去有“东莞塞车、全球缺货”的说法,现在,有些乡镇已濒临破产边缘,这个月初出差广东,我在《南方都市报》上看到,很多本地村民开始找事做,这在东莞来说是很稀奇的事情,许多农村已经停止分红或象征性分几百块钱,厂房招租和门面转让的招牌随处可见,而路上行人较以前也是少了许多。据出租车司机介绍,仅三年时间,东莞最少流失人口800万!

部分能反映中国制造业现状的代表就是全球最大的代工厂富士康,在20xx年初,富士康台北总部就开始下达大陆全面停止招工的通知,在深圳观兰富士康甚至开始鼓励员工辞职,600块/人。目前富士康人数由20xx年中国内陆100多万下降到近80万。仅深圳观兰一个厂就由17万下降到12万人。

再拿中国民营经济发展的摇篮温州来说:熟悉温州经济的人都知道,温州曾是一座“制造之城”。温州企业称雄中国皮革、制锁、打火机、眼镜等诸多行业,而现在,金属打火机的企业由1000多家降到1/10不到,就连温州人最骄傲的制鞋厂也从发展高峰时期的6000家降到现在的多家,许多原先交给温州的外贸订单,现在已有80%交到了印度、越南。

上周,我在《财经日报》上看到:温州企业有可能面临着新一轮的“破产重组潮”。继月兔集团、信泰集团、海鹤药业之外,又一家温州知名企业奥古斯都递交破产清算书,据估计:温州民间借贷高达1000亿,温州基层法院预估至少有三百家企业将面临着破产清算境地。虽然说制造业利润非常低,但是,在中国,每年都有数万家在开张,同时,每年也有成千上万家在关门大吉。每个行业都有成千上万家企业前赴后继,据不完全统计,中国工厂最少有几千万家,别的不说,就拿诸暨大唐一个镇来说,辉煌时,袜厂生产企业有一万多家,配套企业3500多家,年产袜子180亿双。

在沪苏地区:乔山、伟创力很多大型外资台资开始迁出上海。从今年的招工形势大家可以看得出来,所谓的“民工荒”其实并不存在,存在的就是工资压力。外资企业将制造基地迁往欠发达国家,无非就是为了规避西方国家的反倾销、贸易壁垒、还有不断高涨的人工成本。据统计,在中国沿海地区,人工成本平均在500美金以上,而越南只有200美金,印尼却只有150美金,柬埔寨仅仅需要100美金。

当然,形势也并没有想象的那样糟糕,仍然有迹象证明,中国经济形势开始慢慢趋于稳定。从需求此消彼长来看,欧美进口放缓,但是,新兴国家的需求在出口总额中比例却在提高,虽然,总体出口份额都在减少。

所以说,做外贸的机会还是有。从我公司这几个月的订单生产任务来看,还是十分繁重。当然这主要是去年11月份和12月份接单量比较大造成的,11月接单2000多万,12月接单1800多万,但是,今年这三个月接单分别只有1300多万、1000多万到目前1712万(截止上午十点)。可生产订单4月份1600多万,5月也排到近一千万,这还不包括三月份及之前遗留下来近千万。这其中原因可以看出,西方国家采购是面临着中国春节长假到来而提前下订单,而1、2、3这三个月就是比较真实反映了目前的订单状况。

不过,美工刀在国内有规模的专业制造商并不多,我在网上搜索过最多不过20家左右,再加上我们大大小小的客户群有五六百家之多,产品种类也开发得十分齐全,所以说我们美工刀按目前形势来分析想高到什么程度比较难,除非在附加值上提升,但是,要低到什么地步应该也不会。按目前汇率不变,一个月平均做一千万以上是没问题。

说到汇率问题,迫于欧美压力人民币升值只能是越来越高,去年是6.36到现在6.21,这的确不是好消息。所以,对兴伟来说,如何完成原来积压的订单,并不断开拓新兴市场、开拓新客户,挑战和压力非常之大(人力状况及额外增加成本),因此,这些现实状况就需要我们和协力厂商相互配合,共渡难关,抱团作战。

对于过去一年的生产、采购、仓储、品质等情况,各部门负责人都做了一个简短的小结,下面,我对他们的报告做一个汇总。

因为我本人从事制造业也有16、7年,从国企做到美资,从港台企业做到民营,深知做制造业的不容易和辛苦。我本人是专业财经院校毕业,曾经在北京国安公司做过财务,在深圳做过业务,时间最长是从事制造业各个环节的工作,如:生产、品质、仓储、采购、物控等。在东莞有九年,来宁波也有七年了,所以,对制造业管理还是有一定的经验和发言权。

我觉得兴伟公司这几年来,供应商在各方面的配合的确比之前进步了不少、规范了许多,放在西店来说兴伟还算可以,和许多大型正规企业来比,我觉得还有一段路要走。

比如:在送货规范方面:采购协议条款这些内容基本涵盖了我们在座各位供应商的不规范操作和对公司正规化带来一些负面影响。像送货单有单无货、有货无单、送货单字迹潦草、随意更改、非定量包装、包装不好、数量不准、备品不足、品质不良、该送的没来、不该送来的都送来、单价随意填写等等,这些多少都比以前有进步,但是,这些现象依然存在。我希望,所有的供应商在20xx年内再接再厉,不断规范送货流程,跟上兴伟的节奏和改革步伐。

在品质方面:无非也是一些老生常谈的问题,五金类就是刀片生锈、刻字不刻字混在一起、色差、螺丝、铁芯、刀座尺寸有偏差;纸卡类就是新旧版本混在一起、印刷不良、吸不牢;泡壳尺寸问题、修边不良、厚薄不均;袋子容易破损;中合外箱尺寸不符、唛头印错或印刷不良、丝印不牢、丝印图案搞错了;外加工的刀子就是功能方面,推不到位(比如:SX4、SX5、SX10这些简单刀)。这些问题在刚才熊向阳的报告中数据也都很明显。

我觉得这些品质在过去有,今年也会有,明年甚至后年还会存在,因为,只要在生产就会出现不良,就算是号称全球精益生产做得最好的丰田公司也出现定速巡航失灵的重大事故,差点酿成车废人亡。20xx年丰田车在中国因车窗问题被召回就有140万辆,全球召回近740万辆。尽管如此,丰田车在全球的销路仍然以970万辆占据第一的位置,世界500强前十名,说明了什么,说明了丰田车也在不断改进、改良、改善、改革、改正。才能取得这个成绩。所以,我觉得有问题不可怕,怕的'就是不改,怕的就是执迷不悟。不改革、不创新、不进步就会被淘汰,这也市场经济规律所在,没有人能改变得了。品质这东西没有最好,只有更好。

我觉得任何一家公司老板好,总经理也好,你们的思想观念就代表着公司今后的发展方向,现在政府都开始在向服务型企业转变,何况企业,都要转变自己的职能,做外协加工的为成品制造商服务,制造商为销售商服务,销售商服务于终端消费者。在这中间,大家都只有一个角色,就是服务员,把我们最好的品质,最好的服务贡献给我们的服务对象。有人说一个成功的人只要40%的思想+40%的人脉+20%的专业技能就可以了,我要说,一个成功的外协加工商、制造商、销售商同样适用这个等式。

在采购方面:最重要提到的就是一个单据问题。我再一次强调:你们任何一家供应商来财务结账,不要只拿一个采购订单来结账,这是作坊式的管理办法,是扰乱公司正常规范作业的不负责任的行为。公司下单,你们按单生产送货到仓库,仓库点数并检验合格后办理系统入库打印单据,为什么要系统打印单据为什么还要送货单,这是正规企业的规定,这种规定是有它的必要性,每一个动作都有他的道理。没有采购单你凭什么生产?没有送货单仓库凭什么收货?没有系统入库单,我怎么知道我系统中订单数量是多少?如何知道仓库有没有办理入库?生产职能部门怎么获取这个信息?没有发票就更不要说结账的事情了。所以,我请各个单位各个环节的相关人员严格把关,不要自行决定,不要破坏公司的正常作业流程和程序。

采购另外的一个重要问题就是单价:过去几年单价一直是公司一个神秘的问题,很多单价只有供应商和仓库知道,单价是多少竟然连采购部都不知道,我觉得这简直是一个天大的笑话。公司的账只有仓库去对,这也是很危险的事情,现在实行ERP软件也上线一年了,我们的单价该全面实行ERP管理了。当然,大部分单价我们是能掌控得住,只有一部分因为变动得比较频繁的单价还是一个空白的地带。这一块,我将协同采购部全体人员和信息部及仓库对一些单价规范操作进行ERP管理。比如:纸卡,供应商按正规的报价程序来操作:多少克的纸、几色印刷、上PET油还是PVC油、人工、税、利润等等,然后其它纸卡的参照价,每一新款都需要打样进行单价确认,根据量的比例定一个区间价格,就如同OPP袋子一样。

所有的物料外协件价格变动都需要有报价审批程序,请老总签批后才能交给采购和信息部输入ERP,进行系统化管理。否则,自行定价全部做无效处理。不管是涨价还是跌价,都得有一个正规的报价程序,不是一个电话我对邬总讲过了,我对尤总说过了,不错,材料涨了,成本上了,有些涨价是合理,但是,材料跌了,各方面成本降了的时候,我们也应该主动提出降价,这才是一个负责任的合作供应商,当然,如果原材料的确上涨了,邬总也会主动考虑的,相信在座各位也能感受得到我们老总的为人和品质。

至于单价的一些具体细节操作办法,在会后我们再找相关供应商一一接触进行讨论,这里不再详谈。

总之、定价权在老总那边,定好的价格必须有签字盖章回传程序,采购和信息部对价格进行管理,仓库对价格进行跟踪和监督,到最后全部是由系统根据订单自动核算出金额。供应商依据五张单据进行财务结账(采购订单、送货单、系统入库单、外协来料检验单、增值税发票),这就是一个完整的供料过程。

至于生产方面,我认为如果所有的外协供应商只要配合到位了,送货及时,品质到位,其它的问题就与在座各位没有直接关系了。我手头有一份资料:仅20xx年布局的外贸参展就达14个,涵盖国家有美国、日本、德国(科隆、法兰克福)等,国内如上海、广州、武汉、宁波各大城市展会,20xx年预计参展也会达到11个,涵盖国家有德国、美国、巴西等国内国外各大城市,公司投入的人力、物力、财力可想而知。每一次国外展、国内展各种费用相信在座各位也能核算出来,到欧洲到美洲光机票就可以想象得到,而且,不是所有的参展都满载而归(比如:日本展、武汉展等),所以说,我们四处找订单为了什么,直接来说,是为了我们公司的生存发展,间接来说也是为了保证在座各位订单的延续性和稳定性。所以,我们没有理由去抱怨这个订单太小了,那个订单不赚钱了,想想看,你们不赚钱的订单,兴伟公司可能亏得更多,但是,做生意的道理大家都知道,没有一个人做生意总是赚,就连“股神”巴菲特也有赔本的时候,但是,赚钱的时候毕竟还是多,如果在座有哪一位老板赔得多赚得少,我不相信有人还会坐在这里气定神闲地喝茶开会。

因此,如何把我们的订单一个个接过来,保质保量按时交出去,这就是在座诸位要共同努力的方向。至于人工成本,我可以负责任地说,随着CPI指数不断上涨、物价上涨、汇率上涨等各种因素,人工成本只能是越来越高,要生存,我们只能在管理、在研发上下手,如何减少浪费、如何提高效率、如何提升品质,从而把我们的产品竞争力提高上去,把我们的价格冲上去,这才是我们制造型企业和配套服务型企业必须努力的方向。

我要说的很多,因为时间的关系,今天就讲到这里,感谢在座各位同仁能够耐心听我把话说完。

最后,祝所有协力厂商和兴伟公司在20xx年里合作愉快、共赢共利,为取得更大的进步而努力!

改用英国诗人雪莱的一句话来结尾:春天已经来了,冬天也不会远的!人无远虑,必有近忧;倘无危机,缺乏生机;空谈误国,实干兴邦;没有远见,必自寻短见。只有我们在座每个人都有忧患意识,我们才能真正抱成一团,不畏严寒冬天的到来,才能把我们的生意做得更大更强更持续,才能实现真正意义上的合作双赢!

谢谢大家!

篇7:供应商大会采购负责人发言稿

供应商大会采购负责人发言稿

各位供应商同仁们:

大家上午好!

今天有机会能和各位做在一块,这是一个机会,相信以后这样的机会还会更多。

作为我们公司质检部的一员,今天在这里主要就XX年供应商的产品质量与大家交换一下意见。

在XX年,我们公司圆满的完成了全年的生产任务,达到了年初制定的预期目标,这其中离不开我们在坐的单位的积极支持和配合,我们公司主机的国产化、新型机型的研发及顺利投产,都预示着XX年我们公司将有更好的发展前景,也和大家有更多的合作机会。

只有过硬的质量,我们才能在日益激烈的市场竞争中脱颖而出,成为压缩机行业中具有品牌的一个企业。

在XX年的产品质量工作中,我希望能与在坐的各位一起做到以下几点!

总体目标:保持产品质量稳定性

1、加强产品过程控制

产品是生产出来的,不是检验出来的。只有在设计中预防,加强生产过程控制,才能确保生产出来的产品是合格品,而通过检验来把关的产品质量控制方法,是最初级的也是最不见效的质量管理方法。

在XX年,我们要求我们的供应商必须加强生产过程的控制,包括从生产设备,工艺方法,工装,关键工序等方面进行全面把关,必要时候我们会到贵公司共同参与及监督检查生产过程的控制。

2、加强检验

只要有生产就会有不合格品,所以检验在每个企业都是必不可少的,我们希望我们的供应商也能够保证公司中有检验队伍,来对产品质量进行把关,你们的出货检验必须要按照我们的要求对产品进行检验及把关。

在加强检验过程中,有些必要的检验设备,该配的还是要配上,比如要做硬度检验却没有硬度计,一直在用的游标卡尺从来没有检定过,这些都不能保证检验的顺利进行。

3、提供检验数据

数据是判断的基储也是科学决策的依据,所有的产品质量都必须以数据说话。所以我们要求提供给我们的产品必须有相关的检验数据。当然这些数据不是凭空想象出来或者按按照技术要求填出来的,而是通过实际的测量,真实的记录产品信息的数据。

4、及时沟通

由于我们地理位置上的`原因,公司组织结构上的的差异,各公司对质量负责的部门都是不一样的,有的是质量部,有的在技术部门。我们希望与我们的供应商之间,有确定的产品质量负责人,在有质量问题上,我们能及时联系到你们,不要最后弄的一会叫生产的人来联系,一会又来技术的人员,到现场又是一售后人员,最后谁也弄不清楚谁才是质量负责人。

20xx年,我们之间的密切配合,虽然在生产过程中出现了或多或少的问题,大家都还是挺过来了,在XX年,通过大家的更深一层次的合作,我们产品质量要上一个台阶,在做的各企业的产品质量同样也要上一台阶。

最后预祝我们新一年的合作更加顺利,也祝各位新年快乐!

篇8: 采购供应商管理制度

一、总则

1、为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括:

(1)物料来件的优良品率;

(2)质量保证体系;

(3)样品质量;

(4)对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括:

(1)交货的及时性;

(2)扩大供货的弹性;

(3)样品的及时性;

(4)增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括:

(1)优惠程度;

(2)消化涨价的潜力;

(3)成本下降空间。

4、技术潜力。

包括:

(1)工艺技术的先进性;

(2)后续研发潜力;

(3)产品设计潜力;

(4)技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。包括:

(1)零星订货保证;

(2)配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括:

(1)经营团队;

(2)员工素质。

7、现有合作状况。

包括:

(1)合同履约率;

(2)年均供货额外负担和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时,应根据构成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

1、对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;

3、评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;

4、经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的,始得采购;没有透过的,请其继续改善,保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商,公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠,分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商,能够投资入股,建立与供应商的产权关系。

篇9: 采购供应商管理制度

采购定点供应商管理制度

为了加强对政府采购定点供应商的管理,规范市场行为,引导企业进行有序竞争,根据《政府采购法》,特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度实行36分制,即根据全年12个月,各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分,全年共36分。有上述状况则相应扣分,全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。

市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核,必要时邀请监察、审计、有关人员参加,每月实行定期或不定期稽查。

二、稽查资料

1、是否遵守职业道德,礼貌经商,为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价,价格是否合理,是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌,是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度,是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。

5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后,在承诺的供货时间内不能供货的;

6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严重违法、违规、违约行为。

三、具体扣分标准

(略)

四、违规处罚

1、当月扣分在6D8分内,采购办将在定点单位之间进行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内,采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光,并没收二分之一的质量保证金,定点单位从当月起进行整顿,整顿期间,暂停有关政府采购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36,除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外,立即取消定点资格,取消三年内参加政府采购的资格。

4、各定点单位的扣分状况,将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、采购办稽查人员要认真履行职责,客观公正地对待所有供应商,要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。

6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务承诺的执行状况进行投诉举报,投诉举报电话:*

篇10: 采购供应商管理制度

一总则

1制定目的:为了规范供货商的供货活动,保证供货商的供货质量,提高经营者的合理化水准,本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围:适合本公司所有供货商。

3权责单位:采购部负责制定,修改,废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定,修改,废止和核准。

二供货商管理制度

1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。如营业执照,食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新,并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更,就应立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量,数好个数,同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到,过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时,就应按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。

7每次签好单据后,就应按照指定的场所放置后方能够离开。

8对当天需要补货就应及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。

10退货场合,供货商检查所退回货物的数量,型号,规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度

我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)

1每次抽检合格率的评定标准(10分)

2交货及时率的评定标准(10分)

3货物质量是否达标评定标准(25分)

4品质改善和及时性评定标准(25分)

5服务态度评定标准(10分)

6货品位置摆放评定标准(10分)

7文件,电话回复及时性和合理性评定标准(5分)

8交通工具消毒评定标准(5分)

说明如下:

a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)

奖励方式

(1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。

(4)a,b,c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

惩罚方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

(2)c等,d等供应商就应理解定货量减少,增大检查力度和改善辅导措施。

(3)c等,d等供应商延期支付货款。

(4)e供货商应立即停止交易。

篇11: 采购供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4资料

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供应商的评定资料

4、2、1资质鉴定,供应商应带给相关资质证明,具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。

4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。

4、3供应商评定步骤

4、3、1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,构成考查报告。

4、3、3依据考查报告,采购部确定供应商排行顺序,建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应持续3家。

4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选取和优惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理状况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应用心开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依靠,分散采购风险。

篇12: 采购供应商管理制度

酒店采购管理规章制度

酒店采购应控制成本、理解财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。

第一条采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商带给报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月透过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天务必采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作带给便利。

第二条采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应状况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店带给价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营状况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;用心配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改善采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好用心的沟通,持续良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下开展作业。

第三条临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请:临时采购物品务必是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。

3、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购务必当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品务必先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不贴合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请使用部门一齐验收。

4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不贴合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

2酒店采购管理规章制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,理解财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、采购部工作基本要求

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商带给报价单

3.所有采购物品的`品质须持续一惯稳定

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5.采购部须每半个月一次透过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每一天须录入至采购部价格信息库.

7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天务必采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作带给便利.

三、采购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单回到采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格带给酒店所需的物料.

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采用12N原则,所谓12N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商带给大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

3酒店物资采购管理规章制度

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都务必经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员带给的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额务必限制在必须的范围内;

③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者,务必经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金务必在必须的范围内。

(2)报销:

①采购员报销务必凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品,可透过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选取,填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表,汇报询价状况,经审核后确定最佳采购方案;

3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;

6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

仓库管理制度

1、仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度:

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

篇13: 采购供应商管理制度

第一章:总则

第一条:为维护xx采购市场秩序,防范xx采购风险,规范供应商经营行为,确保xx采购工作公开、公平、公正,根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定,制定本办法。

第二条:供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人,包括中国供应商和外国供应商。

第三条:没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商,不得参加市级xx采购活动。

第二章:申请市级xx采购供应商资格的条件

第四条:具备下列条件的,能够申请取得xx采购中国供应商资格:

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

(二)遵守国家的法律、行政法规,具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上,特殊行业要在三年以上;

(十)xx采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的,能够申请取得xx采购外国供应商资格:

(一)经批准,一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的,准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章:供应商的权利与义务

第五条:xx采购供应商享有以下权利:

(一)贴合xx采购市场准入条件的,可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;

(二)取得xx采购市场准入资格的供应商,能够参加xx采购活动,能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供应商在采购活动中,认为自己的合法权益受到损害时,能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

第六条:xx采购供应商应承担以下义务:

(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

(二)参加xx采购活动时,要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的,要按照规定足额交纳;

(三)供应商中标后,要与采购机关签订采购合同,并按照合同的规定认真履约;

(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第四章:xx采购供应商资格申请与审核

第七条:市级供应商的xx采购市场准入资格,由xx市xx采购管理办公室审查批准。

第八条:供应商资格的审定程序

(一)带给书面申请,并带给下列资料:

1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

2、银行信用证明;

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

8、公司简况、业绩、售后服务等;

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

第五章:供应商的变更和终止

第九条:市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条:供应商市场准入资格的适用范围,原则上,经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效,但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条:市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查,并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第六章:供应商的违规处理

第十二条:属于下列情形之一的供应商,市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚:

(一)带给虚假材料,骗取供应商准入资格的;

(二)带给虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

(六)中标后,无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

(九)其他违反xx采购规定的情形;

(十)其他触犯国家法律的行为。

第七章:附则

第十三条:本办法自4月1日起执行。

篇14:供应商采购合同

甲方: 乙方:

经甲、乙双方友好协商,就甲方代联合利华向乙方采购 事宜达成如下合约:

一、采购物:

二、

三、制作及交货周期:

成品交货日期:

四、交货地点:

甲方指定 山东德州扒鸡集团有限公司院内 为交货地点,乙方将在交货日指定时间将全部货物送达甲方指定的交货地点。甲方于交货地点对乙方提交的货品进行验收。货物的运输费用由 方承担。

五、验收标准:

甲方根据乙方提供,经甲方确认并封样的货品小样为标准验验收乙方提交的货品。货品指货物本身及附带的独立包装及运输包装。

甲方将以抽样检查的方式验收货品(抽样率10%),抽样合格率不得低于100%,否则视为全部货品不合格。

如验收无误,甲方于乙方提供的交货单签字确认,交货单将作为乙方向甲方收款的必要凭证。

六、合同费用

本合同总金额为人民币 元整,即(小写)¥ 元整。

包装方式:

七、付款方式及期限

甲方在签订合同之日起预付乙方定金 元整,即(小写)¥ 元整。乙方持甲方签字确认的交货单和本合同总金额的正式税务发票请求甲方付款,甲方应一次性支付全部货款。

八、损害赔偿

因乙方原因,引起第三方向甲方索赔或扣款,乙方承担全部责任,甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

九、法律的适用及争议的解决

1、本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。甲、乙双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决。协商不成时,双方同意到签约地人民法院诉讼解决。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位的行政公章或经济合同专用章后生效。本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本合同一式两份,双方各执壹份,每份具有同等法律效力;

甲方: 乙方: 经办人: 经办人: 负责人: 负责人: 地址: 地址: 邮编: 邮编:

电话/传真: 电话/传真: E- mail: E- mail: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号; 盖章: 盖章:

年 月 日 年 月 日

篇15:供应商采购合同

甲方(购货单位):  合同编号:

乙方(供货单位):

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第二条 产品的质量标准,按下列项执行

1、按国家标准执行;

2、无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;

3、无国家和部颁标准的,按企业标准执行;

4、产品的质量技术标准:按甲方的技术图纸、确认的样板、技术报告等所确定的技术效果为准;

5、乙方所有之将投产的产品,必须经甲方确认后方可正式生产;

6、甲方有权随时到乙方的生产现场调查及询问相关人员,一经发现未按规定要求用料,每次对乙方处以 5万—10万元人民币罚款并追究更换材料造成的其它损失(本条限甲方材料在乙方加工执行)。

第三条 产品的计量单位、计量方法

1、计量单位、计量方法: PCS

2、产品交货数量的正负尾差规定为 0

第四条 产品的包装标准

1、乙方必须按能确保货物安全储运方式及产品技术标准严格进行包装。

第五条 产品的交货时间、方法和到货地点

1、交货时间:甲方会根据货物生产所需要的生产周期及所需货物之时间确定好交货时间,乙方必须严格按照甲方下达的采购订单的完成时间进行交货。否则甲方有权对乙方处罚该批货物总价值2倍以上的罚款。

2、交货方法:乙方负责送货。(包含 产品的包装各方面材料、运费)

3、交货地点:按当时订单要求,送达顺德区杏坛镇齐新路268号康宝城

第六条:下单方式

甲乙双方自签订此合同即建立了合作关系,之后则按甲方订单状况和需要甲方以《采购单》的形式下单给乙方,乙方要按照甲方下达的订单内容和要求交货,不得减少供货或推迟我司要求的货期。

第七条 产品货款的结算

1、结款方式:乙方送货到甲方所提供的地址,经甲方相关负责人验收、签收后,甲方将给乙方开30天的承兑现金支票。.

2、其他的按相关规定执行。

第八条 验收方法

1、验收时间:入仓 96 小时内。

2、验收标准:1)按MIL-STD-105E Ⅱ级正常单次检验水准, AQL: CR 0 MA 2.5 MI 4.0的标准检验验收;

2)按照双方确认的签样确定产品的颜色和质量验收标准;

3)按照甲方技术图纸和技术报告的要求验收。

第九条 保质条款

乙方保证货物系按甲方指定的材料和技术工艺制成,并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致,在货物正确安装、正常操作和维修情况下,乙方以合同货物的正常使用给予 3 年的质量保证期,此保证期自甲方产品出货起开始计算。

第十条 对产品提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥善保管,一面在3天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

第十一条:乙方的违约责任

1、乙方不能依合同要求交货的,应向甲方偿付不能交货部分而引发的甲方的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用的,按质论价:如果甲方不能利用的,根据产品的具体情况,由乙方负责包换包修。并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。另如因此而引起甲方停工所造成的损失由乙方负责。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

第十二条:甲方的违约责任

1、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或款项,交货日期则可顺延。

2、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十三条:不可抗力:

第十四条:其他

1、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,均可向佛山市仲裁委员会申请仲裁,也可直接向顺德区人民法院起诉。

2、本合同自双方签名盖公章之日起生效。

3、本合同有效期为 1 年,即 年 3 月 24 日至 年 3 月 24 日止。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。之后双方需要继续合作,则提前一个月续签下一年的合同。

4、合同未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力,本合同一式两份,双方各执一份。

5、由于甲方原因导致本合同终止,则该套模具费用由甲方按折旧比例付款购回。

6、双方在合作期满时,如双方没异议,此合同自动延期1年。

甲 方: 乙 方:

代表签字: 代表签字: 地 址: 地 址:

日 期: 日 期:

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篇16:供应商采购合同

甲方: (需方)

乙方: (供方)

因 工程施工需要,由乙方向甲方供应(材料名称) ,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,经双方充分协商,自愿达成一致,协议如下:

第一条

以附件形式呈现)

说明:上表中的单价是(综合单价)。

[综合单价:其应包括乙方将材料运送到甲方指定地点,且经甲方验收达到合同约定的质量标准和技术要求,同意接收材料以前因材料供应所发生的一切费用,如货物出厂(场)价、运费、装卸费、税金以及按国家规定或双方约定应由乙方承担的其他费用等]

第二条 材料的质量要求和技术标准(因工程要求和材料的用途不同,应针对具体情况详细列明产品符合哪一项质量技术标准等事项。)

第三条 材料检查、验收方法

1. 检验:(一般有抽验、验样和全验三种方法,根据不同的情况约定一种或几种检验材料的方法。)

2. 2.收货(非经甲方指定人员验收且材料质量未达到合同约定的质量标准和技术要求,甲方有权拒绝收货并要求乙方负责清退已进场材料且拒绝支付材料款。)

第四条 供料地点(甲方指定的明确的地点。)

第五条 供料时间(分期分批列明供货时间和数量,但应约定在1、甲方现场项目经理根据工程实际情况

第六条 计量与结算(一般应按下面方式约定,有特殊情况的,可以另作约定。)

1.材料运至指定地点,以甲方指定人员签认乙方供应材料的数量为计量依据,计量单据应一式两份,甲乙双方各执一份作为每月结算和总结算的依据,一般每月结算一次(按日、次)计量;

2.材料所用之工程竣工验收合格后一个月内,双方凭计量单据进行总结算。

第七条 付款条件和期限(一般应按下面的方式约定,有特殊情况的,可以另作约定。)

1.在材料供应和工程进展顺利的前提下,甲方收到业主(或总承包方)工程进度款并扣除有关费(即施工过程中,应由乙方承担或乙方应赔偿甲方的损失或甲方对乙方的罚款)后5个银行工作日内支付月结算材料价款的 (参考比例为75%),每月如此;

2.甲乙双方结算完毕后,自甲方收到业主(或总承包方)相应工程款并扣除有关费用(即施工过程中,应由乙方承担或乙方应赔偿甲方的损失或甲方对乙方的罚款)后5个银行工作日内支付 (参考比例为25%)即付清全部材料价款;

3.甲方凭乙方提供的等额、有效完税发票(甲方扣税的除外)以银行转账或票据结算的方式向乙方支付上述款项。

第八条 双方责任

1.甲方责任:

(1)按合同约定支付材料款;

(2)按合同约定的验收和接受符合合同约定之质量标准和技术要求之材料;

(3)按合同约定应当由甲方负责的其他事项;

(4)甲方单次要求运输的材料数量不得低于某个标准。否则运输费用由甲方承担。

2.乙方责任:

(2)保证所供应材料之质量符合合同约定;

(3)保证以己之足够的人员和设备履行本合同,非经甲方同意,合同项下的任何工作不得转让给第三人来完成;

(4)在材料供应过程中,乙方应服从甲方人员的指挥和调度;

(5)保证自己及雇员遵纪守法,文明工作,作好现场施工材料和工具的归类归堆,做到堆放合理、整齐,搞好施工现场及周围环境卫生;

(6)制定完善的供应保证措施,非甲方或业主(或总承包方)原因造成材料供应的时间、数量和质量达不到有关规范验收标准及合同要求的,所造成的一切损失责任由乙方承担;

(7)乙方应当及时到当地劳动部门办理用工审批手续,办理工人暂住证等,一切费用由乙方负责;

(8)乙方应到当地保险部门办理工作人员的社会保险和人身保险并将有关手续的复印件交甲方,否则因此造成的一切后果由乙方负责;

(9) 在供料过程中,乙方必须积极主动地配合甲方及有关人员对乙方工作进行监督、检查和验收;乙方应认真做好自检工作;

(10)乙方为完成合同义务所发生的安全事故,由乙方负责,并承担一切责任,与甲方无关。 (11

第九条

1.乙方有下列行为之一者即为违约,乙方违约,甲方除有权责令乙方限期改正、赔偿损失且工期不得顺延外,有权解除合同:

(1)违反本合同的任何之条款的;

(2)履行义务不符合本合同约定或甲方要求的;

(3)在甲方规定的时间内不能按本合同约定的质量和数量供应材料的;

(4)违反文明施工之规定,造成环境污染或给甲方或第三人造成损害的;

(5)疏于安全管理,造成损失在1000元以上的;

(6)造成甲方材料浪费,机具损坏或丧失原有功能的;

(7)不服从甲方现场管理和协调的;

(8)甲方认为乙方在规定的时间内无法完成合同项下的全部工作,要求与乙方签订补充协议以减少其工作量,乙方不能提供履约保证且拒不同意甲方减少工作量的;

(9)违反合同规定的其他行为。

(10)甲方发现乙方出现任何形式的串通甲方人员且私自降低所供材料的质量和虚报材料数量的,乙方将罚款半年材料款作为惩罚。且甲方有权单方面解除合同。

2.合同解除后,乙方有下列行为之一的,视为乙方自动放弃其为履行本合同而应得剩余材料款;给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。

(1)不主动退场并且自合同解除之日起15日内没有向甲方提出书面结算和验收报告的;

(2)拒不退场或以其他方式妨碍甲方自己供料或安排其他材料商进场供料的;

(3)妨碍甲方正常工作秩序的其他行为。

3.合同的解除以甲方出面通知乙方之日起即为解除。

4.,则按中国人民银行公约金。

第十条 争议解决方式:

履行合同过程中发生争议,甲乙双方应本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,任何一方可诉诸法律。

第十一条 其他:

1.本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份;

2.本合同签订后,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,作为本合同的补充合同;

3.双方商定的其他条款:

(1)甲方有证据证明第三人可能就乙方出买之产品主张权利的,甲方有权中止支付货款,但乙方提供担保的除外;

(2)自甲方验收合格且接收货物完毕前,货物的毁损、灭失的风险由乙方承担;

第十二条 合同附件及有效期:

1.合同附件:

(1)甲乙双方《企业法人营业执照》(复印件);

(2)计量单据;

(3)双方为解决合同项下的问题所发信函等文件;

(4)所供材料的样品清单;

(5)所供材料的价格清单。

2.本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖 法人或法人合同专用印章后生效,至甲乙双方履行完全部义务后失效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

或委托代理人: 或委托代理人:

地址:电话:

银行帐号:

银行帐号:

合同签订时间: 年 月 日

篇17:采购供应商管理制度

1.目的和范围

1.1 目的:为控制进货的质量,满足产品质量的要求,对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制,特制定本办法。

1.2 范围:适用于采购过程的各个阶段。

2.相关文件和术语 无

3.职责:

3.1 采购部负责对供应商进行调查,并组织品保部对供应商进行评价,必要时,应组织到供方现场实地考察。

3.2 采购部负责建立合格供应商名录。

4.工作程序

4.1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式,对其进行调查,以了解供方质量保证能力,作为评定的依据。

4.2 采购部在调查的基础上,组织技质部,生产部对供应商进行评价。

4.3 在评价的基础上,选择合格供应商,总经理审批。

4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录:供应商评价表。

供应商评价表

年 月至 年 月 供应商名称:

项目配分考核内容及方法得分考核人

价格201.根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格(会计成本),此标准价格为10分。2.价格高出标准价格2个百分点扣1分,价格低于标准价格2个百分点加1分,以此类推。

品质30以交货批退率为依据,批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×(1-批退率)

逾期率301.以逾期率为依据。2.逾期率=逾期批数/交货批数×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

配合度201.出现问题不太配合解决。如:①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施,未整改执行,致使相同缺陷重复出现,每次扣3分。②本公司生产计划提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改,可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分<影响交期>

备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰

评价结论

篇18:采购供应商管理制度

1、供应商基础资料,即公司所掌握的供应商最基本的原始资料,是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料,是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2、供应商特征:供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3、业务状况:主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状:主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作,是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的形式,主要是为了填写、保管和查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料,这种资料的取得,主要有三种形式:

①提供供应商资料卡,由供应商填写。

②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。

然后根据这三种渠道反馈的信息,对供应商的相关资料进行整理、核实汇总,填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是:编制供应商信息周报,由汇总整理,周会时上报总经理,据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立,即置之不顾,就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化,不断地加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地供应商的变化,进行跟踪记录。

2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上,而且还应更多地关注意向供应商,为公司选择新应商,开拓新市场提供资料。

3、供应商档案管理应“用重于管”,提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁,应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时,应利用供应商档案,作更多的分析,使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时,必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

篇19:采购供应商管理制度

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容,而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度,有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能,更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力,是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条供应商档案管理对象:

1、从时间序列来划分:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商,不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商,需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商,档案管理的重点是全面搜集和整理资料,为即将展开的交易业务准备资料。

3、从供应商性质来划分:特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同,对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等),一般供应商。不言而喻,供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

篇20:供应商发言稿

尊敬的驰骋新能源公司各位领导、尊敬的各位业界同仁:

大家好!非常高兴地出席本次供应商大会,能够有机会与诸位欢聚一堂,总结我们合作的经验和体会,展望未来的发展美景,本人深感荣幸之至!

首先,我代表长盛五金机电公司感谢驰骋新能源科技有限公司给予本公司的充分信任和大力支持。能够得到客户的信任和肯定,是一个企业的最高荣誉;本公司和我本人为能作为供应商代表发言,深感荣幸和自豪。

驰骋新能源科技有限公司先进的经营理念、强烈的创新意识和优秀的企业文化,对我们这些合作供应商有着良好的示范和带动作用。驰骋公司作为坚持自主研发、致力技术创新的新能源企业,各项管理给我们树立了榜样,是我们学习的典范,我们为能与这样的优秀企业合作共事而感到骄傲和自豪,同时,也带动和促进了本公司的建设和发展,在此,表示由衷的感谢!

新的一年里,我们决心乘这次会议的东风,贯彻落实这次会议精神,坚持客户至上的原则,想为客户所想,急为客户所急,狠抓产品质量,提高产品供应及时率和服务质量,和驰骋新能源科技有限公司一起进步,共同发展,实现双赢。

本公司与在座的各位同仁在共同服务驰骋公司的过程中,建立了良好的合作关系。我也想借此机会,对关心和支持本公司建设和发展的各位同仁表示衷心的感谢!

最后,衷心地祝愿驰骋新能源科技有限公司繁荣昌盛,兴旺发达!祝愿驰骋公司的各位领导和在座的各位同仁家庭幸福,宏图大展!

谢谢大家!

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5.石油公司供应商大会发言稿

6.财务会议发言稿

7.会议发言稿格式

8.会议总经理发言稿

9.经销商会议发言稿

10.专家会议发言稿

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